1、负责公司财务管理体系、内部控制制度的推导与维护工作;
2、协助完善稽核、内审等相关制度、流程;
3、拟订年度各项稽核计划和方案,据以检查集团各司财务内部控制执行情况,并出具稽核报告,对检查工作中发现的内部控制制度缺失及异常现象,及时在稽核报告中反馈并加以追踪。
4、协助内审部检查及复核工作,衡量营运效果及效率,并提供改进建议,确保内部控制制度得以持续有效实施;
5、完成上级交办的其他工作。
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