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财务出纳的岗位职责23

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  1.根据每天产生的收付凭证,及时按科目核对金额。做好现金收付日结单,月终做好结帐工作,及时上报;

  2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数字机密;

  3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续;

  4.按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过银行规定的限额;

  5.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  6.支付报销单据,清缴各种费用;

  7.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

  9.好来往款项及银行存款的核对工作,保证账实相符;

  10.办理与客户之间的收汇结算工作;

  11.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员;

  12.完成上级交办的其他工作。

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